Физ. лицо заключило договор купли-продажи животного для дальнейшей продажи в зоопарк с ООО (общий режим налообложения, указав, что, в сумму включен НДС. Является ли это ошибкой, ведь физ. лицо не является плательщиком НДС и счет-фактуру выписать не может? Нужно ли ООО при расчете с физ. лицом сразу перечислять НДФЛ или в соответствии с пп.2 п.1 ст.228 НК РФ можно не перечислять? Сведения в налоговую нужно давать о выплаченной сумме и не удержанном НДФЛ? Страховые взносы начисляем?
С уважением, Елена.
Вопрос №440972 от 01.08.2011 13:12 / г. Пушкино МО
Не нашли ответ? Задайте вопрос!
Задайте вопрос юристу и получите ответ за 1 минуту!
Укажите необходимые данные для отправки вопроса
Внимание! Произошла ошибка при отправке! Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Происходит отправка данных. Не закрывайте страницу до тех пор,
пока не увидите сообщение о результате отправки.
Ваша заявка успешно принята!
Юрист ответит на Ваш вопрос по телефону.
Это существенно ускорит процесс.
Укажите свой контактный телефон.
Внимание! Произошла ошибка при отправке! Проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку "Получить ответ" еще раз.
Ваша заявка успешно отправлена! Ожидайте звонка юриста.